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工作职责:

1、财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订;
2
、审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况;
3
、审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估;
4
、监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作;
5
、负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作;

6、配合审计总监执行公司内部审计工作。

任职资格:

1、大学本科以上;

25年以上审计相关工作经验;

3、有制造业行业审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。