工作职责:
1、财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订;
2、审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况;
3、审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估;
4、监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作;
5、负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作;
6、配合审计总监执行公司内部审计工作。
任职资格:
1、大学本科以上;
2、5年以上审计相关工作经验;
3、有制造业行业审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。